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出差報銷制度

出差報銷制度

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軟件語言:簡體中文
下載次數(shù):0次
更新時間:2024-10-31
軟件版本:免費版
軟件分類:人資行政
軟件類型:國產(chǎn)軟件
運行環(huán)境:winall
軟件授權(quán):共享軟件
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基本簡介
出差報銷制度段首LOGO
出差報銷制度是指單位員工出差的情況下把領(lǐng)用款項或收支賬目開列清單,報請上級核銷的行為。出差報銷制度免費版,由華軍軟件園為您提供免費下載,源文件為docx格式,方便用戶自行編輯。更多關(guān)于出差報銷制度,免費下載請關(guān)注華軍軟件園。

出差報銷制度截圖

出差報銷制度程序

      報銷費用的填制要求

      (a) 費用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù),特殊情況可另行處理。

      (b) 將原始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據(jù)同向)粘貼在報銷單的反面左邊。

      (c) 用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內(nèi)容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

      (d) 采購類經(jīng)營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù),并將進(jìn)倉單、直拔單附在報銷單據(jù)的后面。

      (e) 非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據(jù)。

      (f) 外出培訓(xùn)費憑《培訓(xùn)協(xié)議》辦理報銷手續(xù)。

出差報銷制度注意事項

      1、員工報銷時按財務(wù)部門規(guī)定填制報銷單據(jù),附原始票據(jù):包括出差申請、機(jī)票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會議通知、過路費、過橋費等 ,無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。

      2、乘坐飛機(jī)的,訂票費、改簽費、退票費、往返機(jī)場的車費不予報銷。

      3、出差補(bǔ)助天數(shù)=出差返程日期-出差出發(fā)日期。

      4、須按財務(wù)規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對涂改、偽造或變造原始票據(jù)、虛報出差天數(shù)的,不予報銷。

      5、原始票據(jù)丟失、毀損的,當(dāng)事人需作出詳細(xì)書面說明及需報銷單據(jù)明細(xì)項目、金額,經(jīng)直屬上級與所在部門第一負(fù)責(zé)人簽批后,報學(xué)院、學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)簽批報銷。

      6、超標(biāo)乘坐交通工具的,其交通費的報銷,按其應(yīng)乘坐的交通工具類別計算報銷金額,超額部分自行承擔(dān)。

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